锚定内部审计“三条主线” 守护人民群众“安居梦”
阅读次数:54 时间: 2025-11-05
近年来,青岛市住房公积金管理中心(以下简称“公积金中心”)持续强化内部审计工作,秉持依法审计、服务大局的理念,聚焦主责主业、扎实履职尽责,致力于管好用好住房公积金这项民生资金,让住房公积金政策成为支持群众“住有所居”的底气、信心和动力。
一是锚定制度机制建设主线,筑牢审计根基。将健全完善内部审计制度体系作为风险防范的首要任务,2022年以来,制定和修订《内部审计监督管理办法》《管理处主要负责人经济责任内部审计办法》等制度7项,明确审计权责边界与工作流程,定期对审计办法进行评估,确保制度贴合实际需求,年均开展涵盖核心业务、资金使用等重点内容的审计项目12项以上,推进内部审计工作常态化。踊跃参加内部审计理论和实务培训,加强理论与实践深度融合,持续提升审计人员专业素养。注重审计成果总结和提炼,积极参加全省内部审计典型案例评选活动,提升内部审计影响力。高质量内部审计服务住房公积金事业发展经验在青岛市2024年度内部审计工作推进会上作典型经验交流。
二是锚定数字化运用主线,提升审计质效。深入落实上级工作要求,统筹部署和开展电子稽查、监管服务平台预警和年度体检评估等工作,有效探索数字化审计新模式。发挥电子稽查工具“免疫系统”功能,针对一人多户、一房多贷等83项稽查指标,通过月度筛查,全面摸清业务底数、掌握问题数据明细、开展疑点精准清理,推动疑点率逐年下降,截至2024年底,45项指标已清零。发挥监管服务平台风险预警功能,每季度开展风险预警数据排查整改,2024年以来,处理疑点数据1871条,整改率达100%。发挥年度体检评估功能,通过历史对标、行业对标等4种评估方法,对住房公积金发展绩效、风险防控等6个方面29项指标综合分析评价,将公积金指标优化与审计项目目标精准衔接,实现同向发力和同题共答。
三是锚定研究型审计主线,推进流程管理。聚焦部门年度重点工作,将研究型审计贯穿于审计立项、审计实施、成果运用等全过程。注重审前谋划研究,立足于业务运行情况,分析研判业务流程漏洞和薄弱环节,从合规风险、操作风险、资金风险和廉洁风险等层面进行风险点识别,明确审计范围,确定审计重点。注重审中集约研究,坚持整体着眼、细微入手,充分挖掘全市共享数据和业务系统数据,深入核查业务全链条各环节,锁定问题根源开展剖析,从业务问题表象研究政策制度成因。注重审后整改研究,建立审计查出问题整改清单,强化“审计处室—被审计处室—协同处室”三方联动,推行“点线面”差别化整改,个别问题在被审计处室“点”上整改,系统性问题在业务处室“线”上调整,共性问题致力于在公积金中心“面”上优化,实现整改一处、规范一片的治理效果。
作者:青岛市住房公积金管理中心 青岛市审计局 纪懿真 孙尚涛
当前位置: